4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
9
Data de Lançamento: 01/06/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5943/2017
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6600/000-2017
12.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - PELO PERÍODO DE 24 |
MESES - DE 01/06/2017 À 31/05/2019 - GABINETE |
12.000,00
SV
6,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
6616/000-2017
2.000,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
2.000,00
1,0000
2.000,00
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/006-2017
0,00
553,60
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
553,60
SV
0,1100
5.000,00
5947/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
6601/000-2017
15.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, PELO |
PERÍODO DE 24 MESES - 01/06/2017 À 31/05/2019 - JURÍDICO |
15.000,00
SV
6,0000
2.500,00
5959/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
6602/000-2017
350,00
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. REVISÃO NO IMPRESSOR - GENREAL 2120 PDF - |
PATRIMONIO 13757 |
125,00
SV
1,0000
125,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. MANUTENÇÃO NO IMPRESSOR - SHARP ELGIN - |
PATRIMONIO Nº 032833, 031051 E 031052 - PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DA DIVISÃO DE |
TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
225,00
SV
3,0000
75,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6603/000-2017
71,25
0,00
1 - CHAVE. GERAL - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
71,25
UN
1,0000
71,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6605/000-2017
112,50
0,00
1 - BUZINA. 12 V - FOIRD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
112,50
UN
1,0000
112,50
5900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6608/000-2017
380,00
0,00
1 - ENFORCA GATO 30CM - 100 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - |
SERV. MUNICIPAIS |
380,00
PCT
20,0000
19,00
5900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6609/000-2017
1.411,28
0,00
1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS
79,60
UN
20,0000
3,98
2 - CABO PP 4X4,0MM
796,00
MT
200,0000
3,98
3 - BOBINA DE ESTANHO
20,00
UN
2,0000
10,00
4 - CABO PP 2 X 1,50MM
150,00
MT
100,0000
1,50
5 - CABO PP 2 X 2,50MM
230,00
MT
100,0000
2,30
6 - FITA ISOLANTE
23,88
RL
6,0000
3,98
7 - DISJUNTOR 40 DIN
79,80
UN
10,0000
7,98
8 - CAIXA PARA 8 DISJUNTORES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - SERV. |
MUNICIPAIS |
32,00
UN
2,0000
16,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
194
5858/000-2017 - 01
-61,62
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5858/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO UTILIZADO
-61,62
1,0000
-61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6604/000-2017
196,83
0,00
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
196,83
HR
2,6000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6606/000-2017
163,86
0,00
1 - SERVIÇO. DE INSTALAR CHAVE GERAL - MICRO VOLARE A6 - CFV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
163,86
HR
2,2000
74,48
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6607/000-2017
600,41
0,00
1 - SERVIÇO. ELETRICO/ TROCA DA SOLENOIDE DA PARTIDA/ REPARO DOS BICOS E DIAGNOSTICO |
ELETRONICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS |
600,41
HR
2,6200
229,16
5931/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
237
6594/000-2017
3.218,50
0,00
1 - MANTA GEOTEXTIL BIDIM 2,30 LARGURA
645,00
MT
100,0000
6,45
2 - TUBO CORRUGADO PARA DRENO 110M
526,00
MT
100,0000
5,26
3 - PEDRA BRITA N° 2 - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO - DES. AGRÁRIO
2.047,50
TON
26,0000
78,75
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
00.831.787/0001-33
294
6583/000-2017
2.850,00
0,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular |
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: |
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak |
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: |
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis |
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito |
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu |
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o |
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não |
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim |
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com |
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo |
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga |
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a |
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS |
BIVOLT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.850,00
UN
10,0000
285,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6567/000-2017
130,05
0,00
1 - MANGUEIRA. COM SENSOR DO TUBO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 - |
SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
130,05
PÇ
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6569/000-2017
98,60
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - |
15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6570/000-2017
1.584,40
0,00
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA COM TRAVA
159,80
UN
2,0000
79,90
2 - KIT DE EMBREAGEM
480,25
UN
1,0000
480,25
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
45,90
UN
1,0000
45,90
4 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
184,45
UN
1,0000
184,45
5 - COIFA. LADO RODA
39,95
UNI
1,0000
39,95
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
63,75
UN
1,0000
63,75
8 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
10 - VELA DE IGNIÇAO
95,20
UN
4,0000
23,80
11 - JOGO DE CABO DE VELA
174,25
UN
1,0000
174,25
12 - ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE
40,80
UN
4,0000
10,20
13 - SILENCIOSO TRASEIRO
164,90
UN
1,0000
164,90
14 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - |
15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,90
UN
3,0000
15,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5980/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
333
6579/000-2017
326,00
0,00
1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR LARANJA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
326,00
UN
40,0000
8,15
5980/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
333
6580/000-2017
420,00
0,00
1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR CINZA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
168,00
UN
40,0000
4,20
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR BRANCA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR VERDE.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
4 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR VERMELHA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
5 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR PRETA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
6 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR AMARELA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR AZUL.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
42,00
UN
10,0000
4,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
6568/000-2017
540,45
0,00
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO. INJEÇÃO E ESCAPAMENTO
300,12
HR
4,8700
61,63
2 - SERVIÇO. TORNO VOLANTE DE EMBREAGEM
90,59
HR
1,4700
61,63
3 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - 50% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
149,74
HR
2,4300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
6578/000-2017
94,05
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CENTRO PARA OFICINA LS PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA |
EHE 7244 - SETOR DE ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,05
KM
15,0000
6,27
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
6582/000-2017
800,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
800,00
1,0000
800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6554/000-2017
2.854,30
0,00
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
459,00
PÇ
1,0000
459,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - KIT EMBREAGEM
1.640,50
UN
1,0000
1.640,50
3 - CABO DA EMBREAGEM
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - GARFO DE EMBREAGEM
241,40
UN
1,0000
241,40
5 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
394,40
UN
1,0000
394,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6556/000-2017
340,00
0,00
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
110,50
UN
1,0000
110,50
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
229,50
PÇ
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6557/000-2017
90,10
0,00
1 - OLEO HIDRAULICO
40,80
LT
2,0000
20,40
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
49,30
LT
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6559/000-2017
1.146,65
0,00
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
139,40
UN
2,0000
69,70
2 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
271,15
UN
1,0000
271,15
3 - KIT BATENTE. SUSPENSÃO TRASEIRA
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - BUCHA DA BANDEJA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
319,60
UN
4,0000
79,90
5 - ALAVANCA. PORTA TRASEIRA L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - |
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
76,50
UN
1,0000
76,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6560/000-2017
73,95
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO |
ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6562/000-2017
98,60
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6563/000-2017
2.392,75
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
49,30
UN
1,0000
49,30
2 - SENSOR DE OLEO
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E
119,00
UN
1,0000
119,00
5 - KIT BATENTE. E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
6 - PIVO DE SUSPENSAO
170,00
UN
2,0000
85,00
7 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/E
110,50
UN
1,0000
110,50
8 - FILTRO COMBUSTIVEL
46,75
UN
1,0000
46,75
9 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
10 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
185,30
PÇ
2,0000
92,65
11 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LD
449,65
UN
1,0000
449,65
12 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LE
449,65
UN
1,0000
449,65
13 - TRAVA. DO ROLAMENTO
59,50
UNI
2,0000
29,75
14 - HOMOCINETICA L/E
289,00
UN
1,0000
289,00
15 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO |
ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
85,00
UN
1,0000
85,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
460
6566/000-2017
230,35
0,00
1 - CHICOTE ELETRICO. DA SETA E FAROL
150,45
UN
1,0000
150,45
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - SETOR DO CAPS - 15% DE |
DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6555/000-2017
640,14
0,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
110,15
HR
3,2900
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
449,64
HR
13,4300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6558/000-2017
60,26
0,00
1 - MÃO DE OBRA . COMPLETAR OLEO E TROCA DO BRAÇO DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE |
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6561/000-2017
730,20
0,00
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
90,40
HR
2,7000
33,48
2 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
320,07
HR
9,5600
33,48
4 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
5 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
6 - MÃO DE OBRA. TROCA ALAVANCA PORTA TRASEIRA E CABO ACIONADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
98,77
HR
2,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6564/000-2017
490,48
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
200,21
HR
5,9800
33,48
4 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO. E REVISÃO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP |
4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
149,66
HR
4,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6571/000-2017
821,86
0,00
1 - LIMPEZA. DE BICO
39,21
HR
0,6400
61,38
2 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
552,35
HR
9,0000
61,37
4 - MONTAGEM DE PNEU
19,59
HR
0,3200
61,35
5 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,41
HR
0,4800
61,39
7 - CAMBAGEM. LD / LE
49,00
HR
0,8000
61,37
8 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE |
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6572/000-2017
391,97
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE TERMINAL E OLEO
246,47
HR
4,0000
61,62
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - CAMBAGEM. LD/ LE
49,00
HR
0,8000
61,62
4 - GABARITO. DE EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 - SETOR DE APOIO |
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
72,00
HR
1,1700
61,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6573/000-2017
246,47
0,00
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS |
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
246,47
HR
4,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
6575/000-2017
1.279,04
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO MUNICIPIO DE PERUIBE PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDMENTO NAS UBS E ESF - 6% DE |
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.279,04
KM
204,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
6576/000-2017
338,57
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE REGISTRO PARA CAJATI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS |
3985 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - |
SAÚDE |
338,57
KM
54,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
462
6565/000-2017
120,19
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - SETOR DO CAPS - 73% |
DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
6574/000-2017
300,36
0,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
14,70
HR
0,2400
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,70
HR
0,2400
61,38
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - MÃO DE OBRA . TROCA DE ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - SETOR |
DO CAPS - 51% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
246,46
HR
4,0200
61,37
5979/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
6581/000-2017
12.862,56
0,00
1 - OMALIZUMABE 150mg - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº |
1000614-65.2017.8.26.0495, DA REQUERENTE LUANA LARISSA ALVES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
12.862,56
AMP
8,0000
1.607,82
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
6584/000-2017
42,50
0,00
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS |
AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
42,50
TB
25,0000
1,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
498
6552/000-2017
640,05
0,00
1 - KIT EMBREAGEM
480,25
UN
1,0000
480,25
2 - CABO DA EMBREAGEM
65,45
UN
1,0000
65,45
3 - RETENTOR DE EIXOS. PILOTO
45,05
UN
1,0000
45,05
4 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DO SETOR VISA |
- 15% DE DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
49,30
UN
1,0000
49,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
502
6553/000-2017
399,33
0,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
89,98
HR
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA EMBREAGEM
248,97
HR
4,0400
61,63
3 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DO SETOR VISA - 50% DE |
DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
60,38
HR
0,9800
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
502
6577/000-2017
106,59
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CENTRO PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA |
PLACA CMW 1300 - SETOR DE VISA - 6% DE DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
106,59
KM
17,0000
6,27
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
159.045.758-74
580
6611/000-2017
116,20
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA AO PARQUE PETAR NO |
MUNICIPIO DE IPORANGA/SP, NOS DIAS 26/05/2017 E 02/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
6612/000-2017
116,20
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA AO PARQUE PETAR NO |
MUNICIPIO DE IPORANGA/SP, NOS DIAS 26/05/2017 E 02/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
159.045.758-74
580
6613/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVOU OS ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI À CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA |
25/05/2017 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8,39
1,0000
8,39
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/002-2017
0,00
510.308,40
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
510.308,40
KM
100.060,4700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/002-2017
0,00
20.000,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
20.000,00
KM
3.921,5700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/000-2017 - 01
-15.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3929/0-2017 - MOTIVO: SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. NECESSIDADE DE |
ANULAÇÃO/EMPENHAMENTO PARA COMPOR OS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO |
COM O ESTADO |
-15.000,00
1,0000
-15.000,00
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/002-2017
0,00
280.000,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
280.000,00
KM
54.901,9600
5,10
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1509/000-2017 - 02
-1.026,08
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1509/0-2017 - MOTIVO: CONFORME CI 264/17 - SME
-1.026,08
1,0000
-1.026,08
5966/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
326/000-2017
208,26
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM |
O VEÍCULO FIAT PALIO WE PLACA EHE 7300 - SEC. DE ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS |
208,26
SV
2,0000
104,13
4660/2017
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
6598/000-2017
48.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO, |
PELO PERÍODO DE 12 MESES - A CONTAR DE 01/06/2017 A 31/05/2018 - ASSISTÊNCIA |
48.000,00
SV
6,0000
8.000,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
6585/000-2017
280,00
0,00
1 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA
140,00
UN
2.000,0000
0,07
2 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
140,00
UN
2.000,0000
0,07
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6586/000-2017
285,48
0,00
1 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr (mínimo). Com data de validade de 01 ano estampada no |
produto.. Qualidade equivalente ou superior da marca: Itambé, Piracanjuba e Elegê - FRIMESA - AQUISIÇÃO |
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
285,48
UN
61,0000
4,68
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
PROD. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
6587/000-2017
54,15
0,00
1 - AZEITE DE OLIVA - QUINTA DA BOA VISTA
40,50
UN
5,0000
8,10
2 - MAIONESE - MESA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
13,65
UN
5,0000
2,73
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
6588/000-2017
4.422,10
0,00
1 - Doce de Abóbora - Pote, 600g - JABOLAC
2.650,00
UN
106,0000
25,00
2 - Doce Pé-de-moleque - composto de amendoim crocante, calda de caramelo, sem glutem-embalagem com 50 |
unid - ZAZAN - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.772,10
UN
99,0000
17,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
582/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
6589/000-2017
501,00
0,00
1 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
com 50 unidades. - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
501,00
PCT
15,0000
33,40
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
6590/000-2017
210,00
0,00
1 - Pote - Descartável com tampa - redondo 145ml - DART - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM |
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
210,00
UN
420,0000
0,50
2928/2017
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
726
6591/000-2017
252,00
0,00
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
252,00
PCT
18,0000
14,00
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
6592/000-2017
280,65
0,00
1 - BATATA PALHA. - STO. ANDRE
94,50
PCT
30,0000
3,15
2 - AMENDOIM SEM CASCA - Pacote com 500 gramas - KISABOR
80,91
PCT
9,0000
8,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, - CORINA
27,60
KG
15,0000
1,84
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
3,00
CX
4,0000
0,75
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
62,70
UN
30,0000
2,09
6 - LEITE DE CÔCO. - MENINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
11,94
FRASC
6,0000
1,99
6012/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
726
6595/000-2017
884,00
0,00
1 - CABO TRIPLEX - 10MM - PARA USO DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
884,00
MT
200,0000
4,42
6014/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
6596/000-2017
2.276,32
0,00
1 - TINTA ACRILICA, BRANCA - 18 LT
1.411,50
UN
6,0000
235,25
2 - TINTA ACRILICA, CREME - 18LT
705,75
UN
3,0000
235,25
3 - TINTA PARA PISO, CINZA - 18LT - PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
159,07
UN
1,0000
159,07
5527/2017
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
6599/000-2017
18.625,98
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - 01/06/2017 ÀS 31/05/2018 - |
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
18.625,98
SV
6,0000
3.104,33
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
735
6597/000-2017
140,00
0,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
70,00
SV
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
70,00
SV
1,0000
70,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/000-2017
155.000,00
0,00
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
155.000,00
1,0000
155.000,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
736
6446/000-2017 - 01
-1.508,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6446/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO MODELO ERRADO
-1.508,00
1,0000
-1.508,00
6013/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRAL DE BALANÇAS DO VALE - COMERCIO |
VAREJISTAS |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
15.082.940/0001-44
736
6593/000-2017
634,00
0,00
1 - FORNO ELETRICO CAPACIDADE45LITROS
485,00
UN
1,0000
485,00
2 - FOGÃO ELETRICO 2 BOCAS, COM RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX E CHAPA DE AÇO COM |
PINTURA ELETRO-ESTATICA - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
149,00
UN
1,0000
149,00
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
807
6614/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRO DE ARTESÃOS |
NA SUTACO - 30/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
6615/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRO DE |
TREINAMENTO NA SUTACO - 30/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Junho de 2017.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]